감사위원회 위원현황
구분 | 성명 | 선임일 | 주요경력 |
---|---|---|---|
사외이사 (위원장) |
신재용 | 2023.03.23 | 서울대학교 경영대학 교수 |
사외이사 | 인소영 | 2024.03.21 | 카이스트 공과대학 교수 |
사외이사 | 남궁주현 | 2024.03.21 | 성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
감사위원회 주요 기능
감사위원회는 관련 법규와 당사 정관에 의거하여 감사업무를 수행하기 위해 구성된 이사회 내 위원회입니다.
본 위원회는 이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결합니다.
본 위원회는 이사의 직무집행과 회사의 회계를 감사하며 외부 감사인 선임 등을 의결합니다.
외부감사인 현황
단위 : 백만원
연도 | 외부감사인 | 선임일 | 감사용역보수 | 비감사용역보수 | 감사의견 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 안진회계법인 | 2021.03.16 (계약기간 3년) |
1,328 | 237 | 적정 |
2022 | 안진회계법인 | 2021.03.16 (계약기간 3년) |
1,269 | 40 | 적정 |
2021 | 안진회계법인 | 2021.03.16 (계약기간 3년) |
1,178 | 200 | 적정 |
감사위원 선임절차
- 01
- 감사위원 후보선정
- 대내외 인력 풀 활용
- 02
- 감사위원 후보검증
- 법적요건, 전문성, 자질 및
경험 등을 검증 - 03
- 사외이사 후보추천
- 감사위원이 되는 사외이사
후보 추천 - 04
- 이사회
- 감사위원회 의원이 되는
후보 추천안건 의결 - 05
- 주주총회
- 감사위원회 위원 최종선임
감사위원회 규정 감사위원회의 효율적인 운영을 위한 필요 사항 다운로드
감사위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
제4차 | 2024-08-09 | 1호 : 외부감사인의 비감사용역 수행 승인의 건 | 가결 |
※ 2분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 외부감사인의 비감사용역 수행 프로세스 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제3차 | 2024-05-10 | 1호 : 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 |
※ 1분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 1분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 내부회계관리제도 평가/보고 지침 제정 보고 | - | ||
※ DL이앤씨 및 계열 조직 자금실사 결과 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제2차 | 2024-02-28 | 1호: 2023년 결산 검토의 건 | 가결 |
※ 2023년 회사 내부회계관리제도 운영실태(재보고) | - | ||
※ 2024년 별도/연결 내부회계관리제도 운영계획 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제1차 | 2024-02-14 | 1호: 2024년 내부감사계획 승인의 건 | 가결 |
※ 2024년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
※ 2023년 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2023년 회사 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
제7차 | 2023-12-14 | 1호 : 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
제6차 | 2023-11-08 | ※ 2023년 3분기 내부감사 실적 보고 | - |
※ 2023년 3분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 2024년 외부감사인 선임계획 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제5차 | 2023-09-27 | ※ 2023년 연결 내부회계관리제도 중간 운영 결과 | - |
※ 기타: 감사위원 교육 | - | ||
제4차 | 2023.08.09 | ※ 2023년 2분기 내부감사 실적 보고 | - |
※ 2023년 2분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제3차 | 2023.05.10 | 1호 : 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
2호 : 준법감시 및 내부통제관리 규정 개정의 건 | 가결 | ||
※ 2023년 1분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2023년 1분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 연결 내부회계관리제도 도입 현황 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
※ 기타 : 외부감사인 2022년 감사결과 평가 | - | ||
제2차 | 2023.02.22 | 1호: 2022년 결산 검토의 건 | 가결 |
※ 2022년 회사 내부회계관리제도 운영실태(재보고) | - | ||
※ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 결과(추가보고) | - | ||
※ 2023년 내부회계관리제도 운영계획 | - | ||
※ 연결 내부회계관리제도 구축 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제1차 | 2023.02.15 | 1호: 2023년 내부감사계획 승인의 건 | 가결 |
※ 2023년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
※ 2022년 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2022년 회사 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
※ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 결과 보고 | - | ||
제6차 | 2022.11.09 | ※ 하도급 채권신탁계약 도입 보고 | - |
※ 2022년 3분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2022년 3분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 내부회계관리제도 운영실태 평가관련 회계법인 지원준비 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제5차 | 2022.09.27 | ※ 2022년 내부회계관리제도 중간평가 결과 | - |
※ 기타: 감사위원 교육 | - | ||
제4차 | 2022.08.10 | 1호 : 내부통제조직의 장 임명의 건 | 가결 |
※ 2022년 2분기 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2022년 2분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 자금 관련 업무 점검 결과 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
제3차 | 2022.05.09 | ※ 2022년 1분기 내부감사 실적 보고 | - |
※ 2022년 1분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 연결내부회계관리제도 구축 진행결과 보고 | - | ||
※ 준법감시 및 윤리경영 교육 이수제도 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
※ 기타 : 외부감사인 2021년 감사결과 평가 | - | ||
제2차 | 2022.02.22 | ※ 2021년 회사 내부회계관리제도 운영실태(재보고) | - |
※ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원결과(추가보고) | - | ||
※ 2022년 내부회계관리제도 운영계획 | - | ||
※ 외부감사인 보고 및 커뮤니케이션 | - | ||
※ 기타 : 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 | - | ||
제1차 | 2022.02.16 | 1호 : 준법감시 및 내부통제관리 규정 개정의 건 | 가결 |
2호 : 2022년 내부감사계획 승인의 건 | 가결 | ||
※ 2022년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
※ 2021년 내부감사 실적 보고 | - | ||
※ 2021년 회사 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | ||
※ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 결과 보고 | - | ||
※ 준법감시 및 내부통제관리 규정 개정의 건 | - | ||
※ 임원배상책임보험 보고 | - | ||
※ 법무리스크 규정 개정, 공정거래 자율준수프로그램 운영 규정 개정, 공정거래 자율준수관리자 변경 보고 | - | ||
6차 | 2021.11.10 | ※ 2021년 3분기 내부감사 실적 보고 | - |
※ 2021년 3분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 | - | ||
5차 | 2021.09.29 | ※ 2021년 내부회계관리제도 중간평가 결과 보고 | - |
※ 내부회계관리제도 운영실태 평가 관련 회계법인 지원 준비 | - | ||
※ 감사위원회 책임과 역할 교육 | - | ||
4차 | 2021.08.11 | ※ 2021년 2분기 내부감사 실적 보고 | - |
※ ISO 37001(반부패경영시스템) 추진 현황 보고 | - | ||
※ 2021년 2분기 내부회계관리제도 운영 현황 보고 | - | ||
※ 2021년 2분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 | - | ||
3차 | 2021.05.12 | ※ 2021년 1분기 내부감사 실적 보고 | - |
※ ISO 37001(반부패경영시스템) 인증 계획 | - | ||
※ 2021년 1분기 내부회계관리제도 운영 현황 | - | ||
※ 2021년 1분기 재무 실적 보고 | - | ||
※ 준법경영실 주요 규정 제정/개정 계획 보고 | - | ||
- 내부회계관리 규정 제정의 건 | 가결 | ||
- 준법감시 및 내부통제관리 규정 제정의 건 | 가결 | ||
※ 감사위원회 규정 개정 보고 | - | ||
※ 외부감사인 보고 | - | ||
2차 | 2021.03.16 | - 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
1차 | 2021.01.27 | - 감사위원장 선임의 건 | 가결 |
- 내부감사 계획 승인의 건 | 가결 | ||
※ 2021년 감사위원회 개최 계획 보고 | - | ||
※ 2021년 내부회계관리제도 운영 계획 보고 | - |